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用友反结账的实务操作是怎样的

分类:会计实务发表于:2021-03-05

用友反结账的实务操作是怎样的,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。

用友反结账的实务操作是怎样的?

以已结账月份登陆

1。反结账:总账----期末----结账----选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6----显示取消结账即可;

2.反记账:总账----期末----对账----在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”----确认----退出;

总账----凭证----恢复记账前状态----选择要取消月份的月初状态----确定----输入账套主管的密码----确定;

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账----凭证----审核凭证----确认----确定----审核----成批取消审核----确定----退出----退出。

用友T3/T6有什么差别?

首先,T3和T6在财务上并没有太大差别,只是T3中,凭证不经审核也能记账,T6必须经主管审核之后才能记账。T3和T6都有单机版和网络版,但是T6的价格要比T3高很多。

T6和T3的主要区别就是管理理念上的区别,T3侧重于单部门的使用,T6侧重于整个公司的统一使用。

相信大家看完已经知道了用友反结账的实务操作是怎样的,如果你还有其它不明白的地方,欢迎咨询我们老会计答疑,数豆子将会针对你的问题,尽力为你解决!

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