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月末结账固定资产未结账怎么处理

分类:会计实务发表于:2021-03-17

月末结账固定资产未结账怎么处理,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。

月末结账固定资产未结账怎么处理?

1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。

2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:

a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。

b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。

用友固定资产月末怎么结账?

每个月两个模块都要结账。

固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果

由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

以上就是数豆子小编为大家整理的关于月末结账固定资产未结账怎么处理的全部内容了,用友固定资产月末怎么结账?,若对此仍感到疑问,欢迎咨询窗口老会计。

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