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注册会计师考试《审计》练习题:内部控制
多项选择题
◎某被审计单位的出纳利用企业内部控制执行的缺陷贪污现金。下列有关说法中,正确的有( )。
A.被审计单位的管理层由于没有维护好内部控制的有效运行,对此应负有责任
B.被审计单位的治理层没有监督好管理层维护内部控制,对此应负有责任
C.注册会计师如果在审计过程中未发现该舞弊,则表明注册会计师没有遵守审计准则
D.如果注册会计师没有发现该舞弊,也并不必然表明注册会计师没有遵守审计准则
正确答案:ABD
答案解析:由于审计的固有限制,即使按照审计准则的规定恰当地计划和实施审计工作,注册会计师也不能对财务报表整体不存在重大错报获取绝对保证。因此,如果在完成审计工作后发现舞弊导致的财务报表重大错报,特别是串通舞弊或伪造文件记录导致的重大错报,并不必然表明注册会计师没有遵守审计准则。
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