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注册会计师《审计》练习题:采购与付款循环的内部控制和控制测试
单项选择题
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债完整性认定关系最为密切的控制措施是( )。
A、会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性
B、验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账
C、验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期核对一致
D、独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
【正确答案】B
【答案解析】选项A与分类认定对应;选项B与完整性最为密切;选项C目的是为了控制采购业务入账时间的恰当性;选项D与计价和分摊最为密切。
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