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注册会计师《公司战略与风险管理》第六章审计委员会与内部控制
审计委员会与内部控制
一、我国内控基本规范规定(提供审计委员会与内部控制)
企业在董事会下设立审计委员会。委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。
审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
二、审计委员会构成的要求
审计委员会全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。
(我国公司法规定:上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。)
审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。(总体讲,主要是监督公司内部控制与财务报告、风险管理、内外部审计职能)
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